【内部監査(マネージャー候補)】社長直下|上場企業のガバナンス強化を担う中核ポジション
株式会社ユカリア
給与:700万円〜900万円
雇用形態:正社員
勤務地:東京都
仕事内容
内部監査体制の構築および高度化をお任せします。
上場企業・グループ経営におけるガバナンス強化の中核を担い、経営の健全性と持続的成長に直結する重要なポジションです。
当社は「ヘルスケアの産業化」をビジョンに掲げ、医療・介護領域における経営支援や事業開発を展開しています。社会インフラとして不可欠である医療機関の経営課題に対し、現場に深く入り込んだ支援を行う中で、グループ全体のガバナンス強化は非常に重要なテーマとなっています。
本ポジションでは、社長直下の組織にて内部監査業務を推進いただきます。単なるチェック機能にとどまらず、リスクの早期発見や内部統制の整備、業務プロセスの改善提案を通じて、経営課題の解決に踏み込む「攻めの監査」を実現していただきます。
また、グループ会社や介護施設など多様な拠点に対する監査を通じて、事業理解を深めながら、全社的なガバナンスレベルの向上に貢献いただける環境です。
【具体的な業務内容】
・内部監査の企画・実行(監査計画の策定、監査プログラム作成、実施、調書・報告書作成)
・当社および関係会社に対する個別監査の実施および改善提案
・介護施設等の各拠点に対する実地監査
・情報セキュリティ監査の実施
・財務報告に係る内部統制評価(JSOX対応)
・全社統制、業務プロセス統制、IT統制の評価および改善提案
・プロセスオーナーへの助言・改善支援
・内部統制体制の構築・高度化に向けた各種施策の推進
応募資格
【応募時必須条件】
・内部監査部門における実務経験3年以上
・監査計画の策定、監査プログラムの作成、監査の実施、監査調書および報告書の作成経験
・証憑の閲覧、関係者へのヒアリング(監査面談)を主体的に実施した経験
・業務監査または内部統制評価に関する一連の実務経験をお持ちの方
【歓迎スキル】
・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)等の資格をお持ちの方
・JSOX/財務報告に係る内部統制評価の実務経験(評価範囲の検討、評価プログラム作成、サンプル評価等)
・IT統制や情報セキュリティ監査の経験
・システム監査やデータ分析に関する知識・実務経験
・内部監査ツールや監査管理ソフトウェアの導入または利用経験
・グループ会社や複数拠点に対する監査経験