【東京|Audit Manager[CEO]】年間休日124日/土日祝休み/賞与年1回/福利厚生も充実◎全社監査の品質と遂行をお任せします!039
FWD生命保険株式会社
給与:850万円〜1150万円
雇用形態:正社員
勤務地:東京都
仕事内容
【必須要件】
• Minimum 8 years working experience in accounting area in the financial industry
• 5 years audit experience in the financial industry, with experience in risk based internal audit
• Knowledge of life insurance trends, regulations and business processes
• Knowledge of internal audit methodologies, risks and controls
• Proficiency in both spoken and written English
• Collaborator and team player who is enthusiastic, motivated and detailed oriented
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• 金融業界における会計分野での実務経験8年以上
• 金融業界における監査経験5年以上(リスクベース内部監査の経験を含む)
• 生命保険業界の動向、規制、業務プロセスに関する知識
• 内部監査手法、リスク及び統制に関する知識
• 英語での会話及び文書作成能力
• 協力的でチームワークを重視し、熱意と意欲を持ち、細部まで注意を払える方
• 金融業界における会計分野での最低8年の実務経験
• 金融業界における5年以上の監査経験(リスクベース内部監査の経験を含む)
• 生命保険業界の動向、規制、業務プロセスに関する知識
• 内部監査手法、リスク及び統制に関する知識• 英語の流暢な会話力及び文書作成能力
【歓迎要件】※以下いずれかの経験をお持ちの方は優遇
• Charted Accountant, Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor or other related professional certification
• Proficiency in both spoken and written English with confidence to engage and influence senior management to achieve the desired outcomes
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• 公認会計士、公認内部監査人、またはその他の関連する専門資格
• 英語での会話および文書作成に精通し、経営陣と対話し影響力を発揮して望ましい成果を達成する自信があること
• 金融業界における会計分野での最低8年の実務経験
• 金融業界における5年以上の監査経験(リスクベース内部監査の経験を含む)
• 生命保険業界の動向、規制、業務プロセスに関する知識
• 内部監査手法、リスク及び統制に関する知識
• 英語の流暢な会話力及び文書作成能力
【職務内容】
This role is a manager position where you will provide independent assurance and insight on the effectiveness of the Company’s governance, risk management and internal controls. You will also raise the awareness of controls and risks to improve the risk culture of the Company through regular engagements with management and advise management on developing and implementing smart control solutions.
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管理職として、会社のガバナンス・リスク管理・内部統制の有効性について独立した保証と洞察を提供します。
また、経営陣との定期的な対話を通じて統制とリスクに対する認識を高め、会社のリスク文化を向上させるとともに、
スマートな統制ソリューションの開発と実施について経営陣に助言します。
【職務詳細】
Reporting directly to the Company Head of Internal Audit, key responsibilities include:
- Perform all audit activities (including Group Internal Audit initiatives) in the Company in a quality and timely manner.
- Perform and deliver the audit projects in the audit plan in a quality and timely manner to ensure compliance with Group Internal Audit Methodology. This includes:
(a) developing the objectives, scope and timeline of audit projects with agreement from management
(b) meeting management to walkthrough the relevant processes and controls
(c) identifying the key risks and controls to be assessed
(d) assessing the design and operating effectiveness of the key controls identified to mitigate the key risks
(e) assessing the root causes, risks, impact and remediation actions of the observations identified and documented in the audit report, with agreement and buy-in from management
- Follow up with management on remediation actions arising from audit projects, including proper and timely verification of the remediation actions to ensure the risks are addressed effectively in a timely manner
- Support the Company Head of Internal Audit in the design and development of a comprehensive and relevant risk-based audit plan for the Company, with regular assessment to ensure the audit plan for the Company remains relevant to provide assurance to the key risks in line with the Company’s strategy and aspirations
- Support the preparation of the Internal Audit Progress Report presented at the Audit Supervisory Committee with insight and assurance provided
- Support the preparation of papers and presentations for local Management Committee, key senior management stakeholders and Group Internal Audit with insights and assurance provided.
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このポジションは、社内監査部門の責任者に直接報告するマネージャー職です。
主に、会社全体の監査業務をリードし、品質とスピードの両面から、適切な監査実施を推進します。
【主な業務内容】
社内の全ての監査業務(グループ内部監査を含む)を、適切な質・タイミングで遂行すること
監査計画に基づき、グループ基準(方法論)に沿って監査プロジェクトを完了させること
(a)監査目的・範囲・スケジュールを策定し、マネジメントと合意を形成する
(b)マネジメントとの面談などを通じて、業務プロセスと関連統制を把握する
(c)評価対象となる主要リスクと統制を特定する
(d)統制の設計・運用の有効性を評価し、主要リスクが適切に管理されているか確認する
(e)監査報告書に記載する指摘事項について、根本原因・リスク・影響・是正策を整理し、マネジメントと合意する
監査で指摘した是正措置について、フォローアップと検証を行い、リスクに対する適切かつ迅速な対応を確認する
社内監査責任者の補佐として、包括的で戦略に沿ったリスクベース監査計画を策定し、継続的に見直す
監査監督委員会向けの監査進捗報告書の作成をサポートし、有益な示唆と保証を提供する
経営会議・主要管理職・グループ内部監査向けの資料やプレゼンテーション作成を支援し、洞察と保証を行う
【主な関係先】
・内部関係先:被監査部門、Group Audit
・外部関係先:外部監査法人
応募資格
【必須要件】
• Minimum 8 years working experience in accounting area in the financial industry
• 5 years audit experience in the financial industry, with experience in risk based internal audit
• Knowledge of life insurance trends, regulations and business processes
• Knowledge of internal audit methodologies, risks and controls
• Proficiency in both spoken and written English
• Collaborator and team player who is enthusiastic, motivated and detailed oriented
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• 金融業界における会計分野での実務経験8年以上
• 金融業界における監査経験5年以上(リスクベース内部監査の経験を含む)
• 生命保険業界の動向、規制、業務プロセスに関する知識
• 内部監査手法、リスク及び統制に関する知識
• 英語での会話及び文書作成能力
• 協力的でチームワークを重視し、熱意と意欲を持ち、細部まで注意を払える方
• 金融業界における会計分野での最低8年の実務経験
• 金融業界における5年以上の監査経験(リスクベース内部監査の経験を含む)
• 生命保険業界の動向、規制、業務プロセスに関する知識
• 内部監査手法、リスク及び統制に関する知識
• 英語の流暢な会話力及び文書作成能力
【歓迎要件】※以下いずれかの経験をお持ちの方は優遇
• Charted Accountant, Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor or other related professional certification
• Proficiency in both spoken and written English with confidence to engage and influence senior management to achieve the desired outcomes
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• 公認会計士、公認内部監査人、またはその他の関連する専門資格
• 英語での会話および文書作成に精通し、経営陣と対話し影響力を発揮して望ましい成果を達成する自信があること
• 金融業界における会計分野での最低8年の実務経験
• 金融業界における5年以上の監査経験(リスクベース内部監査の経験を含む)
• 生命保険業界の動向、規制、業務プロセスに関する知識
• 内部監査手法、リスク及び統制に関する知識
• 英語の流暢な会話力及び文書作成能力